Dnes je 29.04.2024. Stránka načítaná o 00:42.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 7292676992
Číslo faktúry: FD /0017/13
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obecný úrad Paňovce
Dodávateľ: SPP a.s.
Adresa:
IČO:
Predmet: plyn škola , OcU, KD
Fakturovaná suma s DPH: 1928,00
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 00.00.0000
Dátum vystavenia: 01.02.2013
Dátum splatnosti: 15.02.2013
Dátum úhrady: 06.02.2013
Súbor: FD_0017_13
Zverejnené: 11.04.2013


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov