Dnes je 25.04.2024. Stránka načítaná o 11:36.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 8706537161
Číslo faktúry: FD /0012/19
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec Paňovce
Dodávateľ: SPP
Adresa: Mlynské nivy 44/a,82511 Bratislava 26
IČO: 35815256
Predmet: plyn - škola, OcU, KD
Fakturovaná suma s DPH: 498,00
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 04.02.2019
Dátum vystavenia: 01.02.2019
Dátum splatnosti: 04.03.2019
Dátum úhrady: 06.02.2019
Súbor: FD_0012_19
Zverejnené: 11.03.2019


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov