Dnes je 02.05.2024. Stránka načítaná o 05:51.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 8216026944
Číslo faktúry: FD /0173/18
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec Paňovce
Dodávateľ: Slovak Telekom, a.s.
Adresa: Karadžičova 10,82513 Bratislava
IČO: 35763469
Predmet: telefon - OcU, škola
Fakturovaná suma s DPH: 41,16
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 06.09.2018
Dátum vystavenia: 01.09.2018
Dátum splatnosti: 18.09.2018
Dátum úhrady: 18.09.2018
Súbor: FD_0173_18
Zverejnené: 05.12.2018


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov