Dnes je 05.05.2024. Stránka načítaná o 03:14.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: NULL
Číslo faktúry: FD /0163/19
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec Paňovce
Dodávateľ: Slovak Telekom, a.s.
Adresa: Karadžičova 10,82513 Bratislava
IČO: 35763469
Predmet: telefon - škola , OcU
Fakturovaná suma s DPH: 41,16
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 10.09.2019
Dátum vystavenia: 01.09.2019
Dátum splatnosti: 18.09.2019
Dátum úhrady: 18.09.2019
Súbor: FD_0163_19
Zverejnené: 08.10.2019


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov